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2011年度我院国有资产清查和接受第三方审计工作圆满完成

按照《卫生部部属(管)医院执行<医院财务制度>和<医院会计制度>的实施意见》通知要求,医院高度重视制度执行前资产清查核实工作,于2011年11月开始对全院国有资产进行全面清查并第一次接受第三方审计单位的审计。本次清查工作是我院历年以来最大、最全的一次清查工作。
鉴于我院资产数量多(共14534件)、金额大(约2.95亿元)、分布交叉面积大(约100个科室)、流动性强等因素,自2011年9月起,设备物资部即全面组织开展自查工作,通过以科室为单位、以科室负责人为资产自查责任人的方式,依据设备物资部提供的清单进行本科室设备自查,由设备物资部对清查中存在的问题及时进行登记、汇总、核查。本次自查工作历时两月,为审计工作奠定了坚实的基础。
11月中旬,全面审计工作正式进行,由于我院资产数量多,清查时间有限(截止到12月底完成),工作难度大、任务重,因此清查工作分三个小组进行,每个小组由规划财务部、设备物资部、第三方审计人员各一名组成。清查工作按制作清查表格,到科室现场清查、核对,对存在的问题查找档案,由审计人员汇总清查结果,再由设备物资部到各科室进行核对等几个步骤进行。为确保清查工作的高效、准确,各科室均高度重视、积极配合,设备物资部和规划财务部相关人员更是加班加点,大量利用下班及周末时间整理和核查数据,并做到对所有设备进行5遍以上的核对,确保数据的准确和清查工作的顺利。
通过大家的共同努力,国有资产清查和接受第三方审计工作圆满完成。为医院执行新的<医院财务制度>和<医院会计制度>奠定了良好的基础。(供稿傅宏佳、杜宁 ) 
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